本书是高等职业教育智慧财经系列教材之一。
本书坚持产教融合,落地《职业教育专业目录(2021)》对专业升级与数字化改造、中高职一体化设计的要求,理论与实践相结合,将税费计算与智能申报的理论、技术、技能、工具、方法及素养介绍给学生,使其在掌握国家税收基本知识和政策的基础上,掌握税费计算与申报基础知识、流程规范、智能技术及工具应用等技能。本书以落实立德树人为根本任务,职业精神、工匠精神教育贯彻全书。本书共12个项目、51个任务、12个实训,覆盖税法、纳税准备、不同税种业务处理、税收风险识别等领域的基本知识、技术技能、实践案例及实训项目。
为了利教便学,部分学习资源(微课、动画、拓展阅读)以二维码的形式提供在相关内容旁。此外,本书另配有课程标准、教学课件、教案等教学资源,供教师教学使用。
本书既可作为中高等职业教育财务会计类专业教学用书,也可作为社会相关人员参考用书。
- 项目一走进税法001
- 任务一认知税收与税法/003
- 任务二熟悉税收法律关系/006
- 任务三认知税收实体法与税收程序法/008
- 项目二纳税准备013
- 任务一税务登记/015
- 任务二账证管理/017
- 任务三纳税申报/019
- 任务四税款征收/021
- 项目三增值税的计算与智能申报025
- 任务一增值税征税范围的确定/027
- 任务二增值税纳税人和税率的确定/034
- 任务三增值税的减税、免税/040
- 任务四增值税应纳税额的计算/048
- 任务五增值税的纳税申报/061
- 任务六进口环节增值税的征收/063
- 任务七增值税的出口退(免)税/066
- 增值税的计算与智能申报实训/071
- 项目四消费税的计算与智能申报089
- 任务一消费税征税范围的确定/091
- 任务二消费税应纳税额的计算/099
- 任务三进口环节应纳消费税的计算/106
- 任务四认知出口消费税的税收政策/108
- 任务五消费税的纳税申报/110
- 消费税的计算与智能申报实训/112
- 项目五关税的计算与智能申报121
- 任务一认知关税/123
- 任务二关税完税价格与应纳税额的计算/128
- 任务三关税的纳税申报/133
- 关税的计算与智能申报实训/136
- 项目六企业所得税的计算与智能申报139
- 任务一企业所得税纳税人的确定/141
- 任务二熟悉企业所得税的税收优惠/144
- 任务三企业所得税应纳税额的计算/147
- 任务四认知源泉扣缴/156
- 任务五企业所得税的汇算清缴/159
- 企业所得税的计算与智能申报实训/182
- 项目七个人所得税的计算与智能申报211
- 任务一个人所得税纳税人的确定/213
- 任务二个人所得税税目和税率的确定/215
- 任务三认知个人所得税税收优惠/218
- 任务四个人所得税应纳税额的计算/220
- 任务五个人所得税的汇算清缴/228
- 个人所得税的计算与智能申报实训/232
- 项目八社会保险费的计算与智能申报241
- 任务一认知社会保险费/243
- 任务二社会保险费的计算与纳税申报/254
- 社会保险费的计算与智能申报实训/260
- 项目九土地增值税的计算与智能申报275
- 任务一认知土地增值税/277
- 任务二土地增值税应纳税额的计算/279
- 任务三土地增值税的纳税申报/283
- 土地增值税的计算与智能申报实训/286
- 项目十资源税的计算与智能申报307
- 任务一认知资源税/309
- 任务二资源税应纳税额的计算与纳税申报/312
- 资源税的计算与智能申报实训/316
- 项目十一其他税费的计算与智能申报323
- 任务一城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加的计算与纳税申报/326
- 任务二车船税的计算与纳税申报/329
- 任务三车辆购置税的计算与纳税申报/332
- 任务四契税的计算与纳税申报/336
- 任务五印花税的计算与纳税申报/339
- 任务六耕地占用税的计算与纳税申报/344
- 任务七环境保护税的计算与纳税申报/346
- 任务八烟叶税的计算与纳税申报/348
- 任务九房产税及城镇土地使用税的计算与纳税申报/349
- 其他税费的计算与智能申报实训/356
- 项目十二税收风险管理375
- 任务一税收风险的识别/377
- 任务二税收风险的应对与反馈/381
- 任务三税务风险分析/382
- 主要参考文献386