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内部控制与风险管理——理论、实践与案例


作者:
王清刚
定价:
56.00元
ISBN:
978-7-04-052017-0
版面字数:
560.000千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2019-06-24
读者对象:
高等教育
一级分类:
管理
二级分类:
工商管理
三级分类:
会计学

“内部控制与风险管理”是非常重要的管理术语,是促进组织目标实现的关键所在。本书以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制与风险管理概念和特征、产生和发展、认识误区和固有局限的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统阐述了内部控制的目标设定、内部控制各要素、企业整体层面的控制、业务活动层面的控制、对分支机构和子公司的控制、内部监督和内部控制评价、行政事业单位的内部控制与风险管理等内容,并介绍了内部控制与风险管理的新发展。

作为国家精品在线开放课程和湖北省高校精品在线开放课程“内部控制与风险管理”的配套教材,本书基础雄厚,视野开阔;线索清晰,逻辑严谨;关注动态,紧跟前沿;学以致用,实操性强。在结构安排上,始终坚持“目标—风险—控制”的基本逻辑,为实现目标,针对风险开展控制;在内容编写上,尽可能吸取最新研究和实践成果;在案例选材上,总结多年的教学和课题研究经验,深入企业调研,获取一线材料,追踪实践热点问题,使案例真正成为联系理论与实践的纽带。此外,本书还通过二维码关联了在线测评系统及试题解析,便于学习者检测掌握基础知识的情况。

“内部控制与风险管理”是管理类专业的基础课程,本书作为课程配套教材,通用性强,受众广泛,可作为管理类专业在校本(专)科生、研究生、企业管理人员的学习用书和社会培训用书。

  • 前辅文
  • 第1章 内部控制与风险管理概述
    • 学习目标
    • 本章结构
    • 引导案例
    • 第一节 内部控制的概念及特征
    • 第二节 内部控制的产生及发展
    • 第三节 内部控制目标及其设定
    • 第四节 内部控制要素及其基本原则
    • 第五节 内部控制固有局限性
    • 第六节 内部控制建设的思路和方法
    • 本章小结
    • 即测即评
    • 案例测试
    • 思考题
  • 第2章 内部环境
    • 学习目标
    • 本章结构
    • 引导案例
    • 第一节 组织架构
    • 第二节 发展战略
    • 第三节 人力资源
    • 第四节 社会责任
    • 第五节 企业文化
    • 本章小结
    • 即测即评
    • 案例测试
    • 思考题
  • 第3章 风险评估
    • 学习目标
    • 本章结构
    • 引导案例
    • 第一节 风险的概念、特征和分类
    • 第二节 目标设定
    • 第三节 风险识别
    • 第四节 风险分析
    • 第五节 风险应对
    • 本章小结
    • 即测即评
    • 案例测试
    • 思考题
  • 第4章 控制活动
    • 学习目标
    • 本章结构
    • 引导案例
    • 第一节 常用的控制措施
    • 第二节 信息系统控制
    • 第三节 全面预算管理
    • 本章小结
    • 即测即评
    • 案例测试
    • 思考题
  • 第5章 信息与沟通
    • 学习目标
    • 本章结构
    • 引导案例
    • 第一节 信息与沟通概述
    • 第二节 内部信息传递
    • 本章小结
    • 即测即评
    • 案例测试
    • 思考题
  • 第6章 资产业务内部控制
    • 学习目标
    • 本章结构
    • 引导案例
    • 第一节 业务活动控制的基本思路
    • 第二节 货币资金内部控制
    • 第三节 存货业务内部控制
    • 第四节 固定资产业务内部控制
    • 第五节 无形资产业务内部控制
    • 本章小结
    • 即测即评
    • 案例测试
    • 思考题
  • 第7章 购销及投融资业务内部控制
    • 学习目标
    • 本章结构
    • 引导案例
    • 第一节 采购业务内部控制
    • 第二节 销售业务内部控制
    • 第三节 投资业务内部控制
    • 第四节 筹资业务内部控制
    • 本章小结
    • 即测即评
    • 案例测试
    • 思考题
  • 第8章 其他业务内部控制
    • 学习目标
    • 本章结构
    • 引导案例
    • 第一节 担保业务内部控制
    • 第二节 工程项目内部控制
    • 第三节 业务外包内部控制
    • 第四节 财务报告内部控制
    • 第五节 对子公司和分支机构的控制
    • 本章小结
    • 即测即评
    • 案例测试
    • 思考题
  • 第9章 内部监督和内部控制评价
    • 学习目标
    • 本章结构
    • 引导案例
    • 第一节 内部监督
    • 第二节 内部控制评价
    • 第三节 审计委员会、内部审计与内部控制
    • 本章小结
    • 即测即评
    • 案例测试
    • 思考题
  • 第10章 行政事业单位内部控制与风险管理
    • 学习目标
    • 本章结构
    • 引导案例
    • 第一节 行政事业单位内部控制与风险管理概述
    • 第二节 行政事业单位整体层面的内部控制
    • 第三节 行政事业单位业务层面的内部控制
    • 第四节 行政事业单位内部控制的监督与评价
    • 第五节 行政事业单位内部控制报告
    • 本章小结
    • 即测即评
    • 案例测试
    • 思考题
  • 第11章 内部控制与风险管理新发展
    • 学习目标
    • 本章结构
    • 引导案例
    • 第一节 COSO《内部控制——整合框架(2013)》
    • 第二节 COSO《企业风险管理——整合战略和绩效(2017)》
    • 第三节 组织的风险管理国际标准(ISO31000)
    • 第四节 风险智能管理
    • 第五节 “互联网+”环境下的内部控制
    • 本章小结
    • 即测即评
    • 案例测试
    • 思考题
  • 参考文献

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