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审计实务

“十二五”职业教育国家规划教材

作者:
孙自强 王宇
定价:
36.00 元
版面字数:
464千字
开本:
16开
装帧形式:
平装
版次:
1
最新版次
印刷时间:
2022年
ISBN:
978-7-04-048258-4
物料号:
48258-00
出版时间:
2017-08-25
读者对象:
高等职业教育
一级分类:
财经大类
二级分类:
财务会计
三级分类:
审计

暂无
  • 目录
    • 第一章审计总论001
      • 案例导入审计的“十三五”规划002
        • 第一节审计目标与审计内容004
          • 第二节审计工作与审计程序010
            • 本章小结010
              • 案例分析010
                • 实践练习013
                • 第二章采购与付款循环审计013
                  • 案例导入达尔曼财务舞弊案014
                    • 第一节采购与付款循环概述015
                      • 第二节采购与付款循环的内部控制与控制测试019
                        • 第三节采购与付款循环主要账户的实质性审计程序027
                          • 本章小结027
                            • 案例分析028
                              • 实践练习033
                              • 第三章生产与存货循环审计033
                                • 案例导入美国法尔莫公司会计报表舞弊案034
                                  • 第一节生产与存货循环概述036
                                    • 第二节生产与存货循环的内部控制与控制测试041
                                      • 第三节生产与存货循环主要账户的实质性审计程序052
                                        • 本章小结052
                                          • 案例分析053
                                            • 实践练习058
                                            • 第四章销售与收款循环审计058
                                              • 案例导入蓝田公司虚假收入案058
                                                • 第一节销售与收款循环概述062
                                                  • 第二节销售与收款循环的内部控制与控制测试066
                                                    • 第三节销售与收款循环主要项目的实质性审计程序075
                                                      • 本章小结076
                                                        • 案例分析076
                                                          • 实践练习081
                                                          • 第五章筹资与投资循环审计081
                                                            • 案例导入猴王集团破产案082
                                                              • 第一节筹资与投资循环概述084
                                                                • 第二节筹资与投资循环的内部控制与控制测试088
                                                                  • 第三节筹资与投资循环主要项目的实质性审计程序099
                                                                    • 本章小结099
                                                                      • 案例分析100
                                                                        • 实践练习104
                                                                        • 第六章货币资金审计104
                                                                          • 案例导入被涂改的支票105
                                                                            • 第一节货币资金审计概述105
                                                                              • 第二节货币资金的内部控制与控制测试109
                                                                                • 第三节货币资金的实质性审计程序113
                                                                                  • 本章小结113
                                                                                    • 案例分析113
                                                                                      • 实践练习117
                                                                                      • 第七章终结审计与审计报告117
                                                                                        • 案例导入终结审计工作中的问题处理118
                                                                                          • 第一节终结审计129
                                                                                            • 第二节审计报告140
                                                                                              • 本章小结140
                                                                                                • 案例分析141
                                                                                                  • 实践练习145
                                                                                                  • 第八章审计信息化145
                                                                                                    • 案例导入计算机舞弊146
                                                                                                      • 第一节审计信息化概论151
                                                                                                        • 第二节审计数据采集153
                                                                                                          • 第三节信息化环境下的内部控制风险评估167
                                                                                                            • 第四节审计信息化的发展及现状175
                                                                                                              • 本章小结176
                                                                                                                • 实践练习178
                                                                                                                • 第九章审计综合实训178
                                                                                                                  • 项目一初步业务活动与审计工作计划193
                                                                                                                    • 项目二风险评估193
                                                                                                                      • 项目三控制测试194
                                                                                                                        • 项目四审计实质性程序(以供、产、销循环为例)277
                                                                                                                          • 项目五完成审计工作282
                                                                                                                            • 项目六出具审计报告283
                                                                                                                            • 参考文献
                                                                                                                            0-1 二维码目录
                                                                                                                            文档htm
                                                                                                                            二维码1-1 会计报表审计的内容
                                                                                                                            文档pdf
                                                                                                                            二维码1-2 国务院《关于加强审计工作的意见》
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码2-2 企业会计准则第1号——存货
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码2-3 企业会计准则第4号——固定资产
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码3-1 存货审计案例
                                                                                                                            文档pdf
                                                                                                                            详见纸质图书
                                                                                                                            二维码3-2 生产与存货循环审计案例
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码4-1 收入交易和余额固有风险的情形
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码4-2 超市审计案例
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码4-3 销货与收款循环审计案例
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码5-1 公开发行公司债券应当具备的条件
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码5-2 股票发行市场
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码6-1 库存现金的实质性程序
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码6-2 银行存款审计中常见的几个缺位及对策
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码7-1 审计准则——书面声明
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码7-2 审计准则——对财务报表形成审计意见和出具审计报告
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码7-3 中注协发布2016年年报审计情况快报
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            二维码7-4 审计报告——无法表示意见
                                                                                                                            文档mp4
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                                                                                                                            二维码8-1 界首市审计局计算机审计案例
                                                                                                                            文档pdf
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                                                                                                                            相关图书