本书根据高等职业院校培养高技能人才的培养目标,从企业税务工作实际需要出发,紧贴税务岗位能力要求,以项目导向、任务驱动来设计体例。本书结合企业会计核算顺序,将企业生产经营活动中的涉税业务归纳成17个项目,既包括纳税工作岗位认知、纳税工作流程认知,也涵盖了企业生产经营活动和会计从业资格、助理会计师等考试所涉及的主要税种的税法规定、税额计算和纳税申报,可以充分满足“学做一体、理实合一”的教学需要和企业税务岗位的工作要求。
本书适合高等职业院校师生使用,也可用于行政、企事业单位等的社会从业人员后续教育培训和岗前培训。
- 001项目一企业纳税工作岗位认知
- 002任务一税收与税法认知
- 006任务二税法构成要素及税法分类
- 011任务三我国现行税法体系与税收管理体制认知
- 018项目二纳税工作流程认知
- 019任务一税务登记
- 026任务二凭证、发票管理
- 029任务三信息披露与申报纳税
- 032任务四税款征收
- 039任务五税务检查及法律责任
- 045项目三增值税法实务
- 046任务一增值税认知
- 061任务二增值税应纳税额计算
- 072任务三出口货物和服务退(免)税计算
- 078任务四增值税征收管理
- 086项目四消费税法实务
- 087任务一消费税认知
- 094任务二消费税应纳税额计算
- 104任务三消费税征收管理
- 106项目五营业税法实务
- 107任务一营业税认知114任务二营业税应纳税额计算
- 121任务三营业税征收管理
- 124项目六城市维护建设税法及教育费附加实务
- 125任务一城市维护建设税的认知、计算和管理
- 128任务二教育费附加和地方教育附加的认知和计算
- 131项目七关税法实务
- 132任务一关税认知
- 137任务二关税完税价格和应纳税额计算
- 141任务三关税征收管理
- 143项目八资源税法实务
- 144任务一资源税认知
- 148任务二资源税应纳税额计算
- 149任务三资源税征收管理
- 151项目九土地增值税税法实务
- 152任务一土地增值税认知
- 158任务二土地增值税应纳税额计算
- 162任务三土地增值税征收管理
- 164项目十房产税法实务
- 165任务一房产税认知
- 169任务二房产税应纳税额计算
- 170任务三房产税征收管理
- 172项目十一城镇土地使用税法实务
- 173任务一城镇土地使用税认知
- 177任务二城镇土地使用税应纳税额计算
- 178任务三城镇土地使用税征收管理
- 180项目十二车辆购置税法实务
- 181任务一车辆购置税认知
- 184任务二车辆购置税应纳税额计算
- 186任务三车辆购置税征收管理
- 189项目十三车船税法实务
- 190任务一车船税认知
- 193任务二车船税应纳税额计算与代收代缴
- 195任务三车船税征收管理
- 197项目十四印花税法实务
- 198任务一印花税认知
- 203任务二印花税应纳税额计算
- 206任务三印花税征收管理
- 209项目十五契税法实务
- 210任务一契税认知212任务二契税应纳税额计算
- 214任务三契税征收管理
- 216项目十六企业所得税法实务
- 218任务一企业所得税认知
- 226任务二应纳税所得额的计算
- 234任务三资产的税务处理
- 239任务四企业重组的所得税处理
- 244任务五企业所得税应纳税额的计算
- 249任务六特别纳税调整
- 252任务七企业所得税征收管理
- 255项目十七个人所得税法实务
- 256任务一个人所得税认知
- 264任务二个人所得税应纳税额计算
- 274任务三个人所得税征收管理