本书根据我国最新税法和财政部《企业会计准则》《企业会计制度》和《小企业会计准则》等规定,结合当前高等职业院校财经类专业课程改革的要求,立足培养企业税务会计人员的实际岗位技能,模拟企业的典型涉税业务,比较全面、科学、系统地介绍了企业税务会计所涉及的不同税种的确定、税款的计算、税务会计核算和纳税申报等内容。
本书共分为六个项目,包括企业纳税认识、增值税税务处理、消费税税务处理、企业所得税税务处理、个人所得税税务处理、其他税种税务处理。每个项目设有知识目标、技能目标、税法导航、导引案例、知识准备、实战训练、知识地图等模块,并针对性地设有“术语解析”“特别提示”。另通过二维码形式提供了随堂练习、课后作业、微课视频等,有利于开展“教、学、做、工”融合的线上线下一体化教学。
本书不仅可以作为高等职业院校、应用型本科院校财会类专业的教学用书,也可作为财税培训机构的培训用书,还可供从事财税相关工作的专业人士阅读。
- 项目一企业纳税认知004
- 任务一企业纳税基础013
- 任务二企业涉税事项033
- 任务三认知并管理发票044
- 项目二增值税税务处理049
- 任务一认知增值税068
- 任务二计算增值税098
- 任务三增值税会计处理118
- 任务四增值税纳税申报124
- 任务五增值税的出口退(免)税142
- 项目三消费税税务处理145
- 任务一认知消费税147
- 任务二计算消费税152
- 任务三消费税会计处理155
- 任务四消费税纳税申报157
- 任务五消费税的出口退税160
- 项目四企业所得税税务处理163
- 任务一认知企业所得税170
- 任务二计算企业所得税192
- 任务三企业所得税会计处理201
- 任务四企业所得税纳税申报208
- 项目五个人所得税税务处理210
- 任务一认知个人所得税220
- 任务二个人所得税计算239
- 任务三个人所得税会计处理242
- 任务四个人所得税纳税申报252
- 项目六其他税种税务处理252
- 任务一关税和船舶吨税税务处理266
- 任务二城市维护建设税和教育费附加税务处理272
- 任务三资源税税务处理281
- 任务四房产税和契税税务处理288
- 任务五土地增值税税务处理298
- 任务六车辆购置税和车船税税务处理304
- 任务七印花税税务处理309
- 任务八城镇土地使用税和耕地占用税税务处理315
- 任务九环境保护税和烟叶税税务处理322
- 任务十政府性基金税务处理331
- 参考文献
关于修改《税务登记管理办法》的决定
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法定代表或者共同委托代理人授权委托书填写说明
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