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企业内部控制


作者:
高翠莲
定价:
49.80元
ISBN:
978-7-04-052597-7
版面字数:
0.000千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2019-09-10
读者对象:
高等职业教育
一级分类:
财经大类
二级分类:
财务会计
三级分类:
内部控制

本书是“十三五”职业教育国家规划教材、高等职业教育财经类专业群财会类新专业教学标准配套教材,也是高等职业教育“新财经”在线开放课程新形态一体化教材。

本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共二十章,第一章为企业内部控制概述,内容以《企业内部控制基本指引》设计内容;第二章到第六章为企业内部控制环境方面的内容,以《企业内部控制应用指引》第1 ~ 5号设计内容;第七章到第十五章为企业内部控制活动方面的内容,以《企业内部控制应用指引》第6 ~ 14号设计内容;第十六章到第十九章为企业内部控制工具方面的内容,以《企业内部控制应用指引》第15 ~ 18号设计内容;第二十章为企业内部控制自我评价,以《企业内部控制评价指引》设计内容。通过本书的学习,学生可了解企业内部控制的整体架构和内在逻辑关系,掌握企业内部控制的基本概念、基本原则、基本方法和基本工具及基本内容,以便在就业后的工作中能更好地将内部控制融入业务、财务的流程实际中,为企业精细化管理打下坚实的基础。

本书可作为高等职业教育、普通本科教育、成人教育等会计专业和相关专业的教学用教材,也可用于社会学习者、企业财会人员、企业高管人员培训学习之用。

本书配有教学课件,也可扫描书中二维码学习相关微课、视频、案例等资源,具体获取方式请见书后“郑重声明”页资源服务提示。本书提供有教学课件、微课视频、案例分析、习题试题、线下课堂设计等相关在线课程资源,学员可通过“爱课程”平台(www.icourses.cn)搜索“企业内部控制”加入课程进行学习。

  • 前辅文
  • 第一章 企业内部控制概述
    • 第一节 内部控制的产生与发展
    • 第二节 企业内部控制的目标与原则
    • 第三节 企业内部控制的内容
    • 第四节 企业内部控制的方法
    • 【教学讨论组织】
  • 第二章 企业组织架构
    • 第一节 企业组织架构概述
    • 第二节 企业组织架构的设计
    • 第三节 企业组织架构的运行
    • 【教学讨论组织】
  • 第三章 企业发展战略
    • 第一节 企业发展战略概述
    • 第二节 企业发展战略的制定
    • 第三节 企业发展战略的实施
    • 【教学讨论组织】
  • 第四章 企业人力资源
    • 第一节 企业人力资源管理与控制概述
    • 第二节 企业人力资源的管理
    • 第三节 企业人力资源管理中的风险控制
    • 【教学讨论组织】
  • 第五章 企业社会责任
    • 第一节 企业社会责任概述
    • 第二节 企业社会责任的履行
    • 【教学讨论组织】
  • 第六章 企业文化
    • 第一节 企业文化概述
    • 第二节 企业文化建设
    • 【教学讨论组织】
  • 第七章 企业资金活动控制
    • 第一节 资金活动概述
    • 第二节 筹资活动
    • 第三节 投资活动
    • 第四节 资金营运
    • 【教学讨论组织】
  • 第八章 企业采购业务控制
    • 第一节 采购业务概述
    • 第二节 采购业务风险
    • 第三节 采购业务的流程及内部控制内容
    • 第四节 采购业务风险管理与控制
    • 【教学讨论组织】
  • 第九章 企业资产管理控制
    • 第一节 资产管理概述
    • 第二节 存货
    • 第三节 固定资产
    • 第四节 无形资产
    • 【教学讨论组织】
  • 第十章 企业销售业务控制
    • 第一节 销售业务概述
    • 第二节 销售业务风险
    • 第三节 销售业务的流程及内部控制内容
    • 第四节 销售业务风险管理与控制
    • 【教学讨论组织】
  • 第十一章 企业研究与开发控制
    • 第一节 研究与开发概述
    • 第二节 研究与开发风险
    • 第三节 研究与开发业务流程和内部控制内容
    • 第四节 研究与开发风险管理与控制
    • 【教学讨论组织】
  • 第十二章 企业工程项目控制
    • 第一节 工程项目概述
    • 第二节 工程项目风险
    • 第三节 工程项目业务流程和内部控制内容
    • 第四节 工程项目风险管理与控制
    • 【教学讨论组织】
  • 第十三章 企业担保业务控制
    • 第一节 担保业务内部控制概述
    • 第二节 担保业务风险
    • 第三节 担保业务流程和内部控制内容
    • 第四节 担保业务风险管理与控制
    • 【教学讨论组织】
  • 第十四章 企业业务外包控制
    • 第一节 业务外包概述
    • 第二节 业务外包风险
    • 第三节 业务外包流程和内部控制内容
    • 第四节 业务外包风险管理和控制
    • 【教学讨论组织】
  • 第十五章 企业财务报告控制
    • 第一节 财务报告内部控制概述
    • 第二节 财务报告风险
    • 第三节 财务报告流程和内部控制内容
    • 第四节 财务报告风险管理与控制
    • 【教学讨论组织】
  • 第十六章 企业全面预算控制
    • 第一节 全面预算管理概述
    • 第二节 全面预算管理组织体制
    • 第三节 全面预算管理风险
    • 第四节 全面预算管理流程和内部控制内容
    • 第五节 全面预算管理风险管理与控制
    • 【教学讨论组织】
  • 第十七章 企业合同管理控制
    • 第一节 合同管理内部控制概述
    • 第二节 合同管理风险
    • 第三节 合同管理流程和内部控制内容
    • 第四节 合同管理风险管理与控制
    • 【教学讨论组织】
  • 第十八章 企业内部信息传递控制
    • 第一节 内部信息传递概述
    • 第二节 内部信息传递风险
    • 第三节 内部信息传递流程和内部控制内容
    • 第四节 内部信息传递风险管理与控制
    • 【教学讨论组织】
  • 第十九章 企业信息系统控制
    • 第一节 信息系统概述
    • 第二节 信息系统风险
    • 第三节 信息系统内部控制流程和内容
    • 第四节 信息系统风险管理与控制
    • 【教学讨论组织】
  • 第二十章 企业内部控制自我评价
    • 第一节 内部控制评价概述
    • 第二节 内部控制评价的内容和指标体系
    • 第三节 内部控制评价的程序
    • 第四节 内部控制缺陷的认定
    • 第五节 内部控制评价报告
    • 【教学讨论组织】

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