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内部控制与风险管理


作者:
蒋淑玲
定价:
43.00元
ISBN:
978-7-04-052631-8
版面字数:
525.000千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2019-09-12
读者对象:
高等职业教育
一级分类:
财经大类
二级分类:
财务会计
三级分类:
内部控制

本书是高等职业教育“十三五”创新示范教材。

本书是在深入研究《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的基础上编写而成的。本书第一部分为内部控制理论篇,第二部分为内部控制风险管理篇,第三部分为内部控制实务篇。其中,第一部分包括:内部控制导论、企业内部控制的基本理论;第二部分包括:企业风险管理;第三部分包括:企业主要业务内部控制制度、企业内部控制评价、企业内部控制审计。每个项目均提供职业能力目标和典型工作任务,并配备习题。为了利便教学,本书部分内容旁附有二维码,学生可通过手机扫描进行相关理论与案例的拓展学习。

本书不仅可以作为高等职业院校会计、财务管理专业用书,也可以供内部控制爱好者自学使用。

  • 第一部分内部控制理论篇
    • 003项目一内部控制导论
      • 004任务一国外企业内部控制的演进历程
      • 010任务二我国企业内部控制的建设历程
      • 014任务三我国企业内部控制的基本框架
      • 020习题
    • 023项目二企业内部控制的基本理论
      • 024任务一企业内部控制概述
      • 027任务二企业内部控制目标
      • 031任务三企业内部控制原则
      • 032任务四企业内部控制要素
      • 038习题
  • 第二部分内部控制风险管理篇
    • 043项目三企业风险管理
      • 044任务一企业风险管理概述
      • 051任务二企业风险管理方法
      • 065任务三企业风险管理体系及其建立
      • 071习题
  • 第三部分内部控制实务篇
    • 077项目四企业主要业务内部控制制度
      • 078任务一资金活动内部控制
      • 126任务二采购业务内部控制
      • 149任务三资产管理内部控制
      • 206任务四销售业务内部控制
      • 229任务五财务报告内部控制
      • 254习题
    • 274项目五企业内部控制评价
      • 275任务一企业内部控制评价概述
      • 283任务二内部控制缺陷的认定
      • 288任务三内部控制评价工作底稿与报告
      • 296习题
    • 301项目六企业内部控制审计
      • 302任务一内部控制审计概述
      • 304任务二内部控制审计的程序
      • 307任务三内部控制审计报告
      • 314习题
  • 318参考文献
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