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内部控制与风险管理(第二版)


作者:
颜青 罗健 蒋淑玲
定价:
49.00元
ISBN:
978-7-04-060896-0
版面字数:
572.000千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2023-09-03
读者对象:
高等职业教育
一级分类:
财经大类
二级分类:
财务会计
三级分类:
内部控制

本书是全国职业院校技能大赛资源教学转化成果。

本书是在深入研究《企业内部控制基本规范》和企业内部控制配套指引的基础上编写而成的。本书第一部分为内部控制理论篇,第二部分为内部控制风险管理篇,第三部分为内部控制实务篇。其中,第一部分包括:内部控制认知、企业内部控制;第二部分包括:企业风险管理;第三部分包括:企业主要业务内部控制制度设计、企业内部控制评价、企业内部控制审计。每个项目均提供职业能力目标和典型工作任务,并配备习题。为了利便教学,本书部分内容旁附有二维码,学生可通过手机扫描进行相关理论与案例的拓展学习。

本书不仅可以作为高等职业院校会计、财务管理专业教学用书,还可以供内部控制从业者学习使用。

  • 第一部分 内部控制理论篇
    • 003项目一 内部控制认知
      • 004任务一了解国外企业内部控制演进历程
      • 011任务二熟悉我国企业内部控制建设历程
      • 015任务三掌握我国企业内部控制基本框架
      • 023习题
    • 026项目二 企业内部控制
      • 027任务一企业内部控制概述
      • 031任务二掌握企业内部控制目标
      • 037任务三熟悉企业内部控制原则
      • 038任务四熟悉企业内部控制要素
      • 053习题
  • 第二部分 内部控制风险管理篇
    • 059项目三 企业风险管理
      • 060任务一企业风险管理概述
      • 067任务二企业风险管理方法应用
      • 087任务三企业风险管理体系及其建立
      • 093习题第三部分内部控制实务篇
    • 099项目四 企业主要业务内部控制制度设计
      • 100任务一资金活动内部控制
      • 149任务二采购业务内部控制
      • 172任务三资产管理内部控制
      • 232任务四销售业务内部控制
      • 256任务五财务报告内部控制
      • 278习题
    • 299项目五 企业内部控制评价
      • 300任务一企业内部控制评价概述
      • 308任务二内部控制缺陷的认定
      • 316任务三内部控制评价工作底稿与报告
      • 325习题
    • 330项目六 企业内部控制审计
      • 331任务一内部控制审计概述
      • 333任务二熟悉内部控制审计程序
      • 337任务三编制内部控制审计报告
      • 343习题
  • 348主要参考文献

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