- 001第一章审计总论
- 001案例导入审计的“十三五”规划
- 002第一节审计目标与审计内容
- 004第二节审计工作与审计程序
- 010本章小结
- 010案例分析
- 010实践练习
- 013第二章采购与付款循环审计
- 013案例导入达尔曼财务舞弊案
- 014第一节采购与付款循环概述
- 015第二节采购与付款循环的内部控制与控制测试
- 019第三节采购与付款循环主要账户的实质性审计程序
- 027本章小结
- 027案例分析
- 028实践练习
- 033第三章生产与存货循环审计
- 033案例导入美国法尔莫公司会计报表舞弊案
- 034第一节生产与存货循环概述
- 036第二节生产与存货循环的内部控制与控制测试
- 041第三节生产与存货循环主要账户的实质性审计程序
- 052本章小结
- 052案例分析
- 053实践练习
- 058第四章销售与收款循环审计
- 058案例导入蓝田公司虚假收入案
- 058第一节 销售与收款循环概述
- 062第二节销售与收款循环的内部控制与控制测试
- 066第三节销售与收款循环主要项目的实质性审计程序
- 075本章小结
- 076案例分析
- 076实践练习
- 081第五章筹资与投资循环审计
- 081案例导入猴王集团破产案
- 082第一节筹资与投资循环概述
- 084第二节筹资与投资循环的内部控制与控制测试
- 088第三节筹资与投资循环主要项目的实质性审计程序
- 099本章小结
- 099案例分析
- 100实践练习
- 104第六章货币资金审计
- 104案例导入被涂改的支票
- 105第一节货币资金审计概述
- 105第二节货币资金的内部控制与控制测试
- 109第三节货币资金的实质性审计程序
- 113本章小结
- 113案例分析
- 113实践练习
- 117第七章终结审计与审计报告
- 117案例导入终结审计工作中的问题处理
- 118第一节终结审计
- 129第二节审计报告
- 140本章小结
- 140案例分析
- 141实践练习
- 145第八章审计信息化
- 145案例导入计算机舞弊
- 146第一节审计信息化概论
- 151第二节审计数据采集
- 153第三节信息化环境下的内部控制风险评估
- 167第四节审计信息化的发展及现状
- 175本章小结
- 176实践练习
- 178第九章审计综合实训
- 178项目一初步业务活动与审计工作计划
- 193项目二风险评估
- 193项目三控制测试
- 194项目四审计实质性程序(以供、产、销循环为例)
- 277项目五完成审计工作
- 282项目六出具审计报告
- 283参考文献